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吉大正元: 审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告内容摘要

(原标题:审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)

长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会审计委员会就2025年度对会计师事务所履行监督职责情况进行了报告。公司续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。审计委员会对其资质、业务能力、独立性等进行了审查,并在审计过程中召开多次会议,沟通审计计划、进展及结论,确保审计工作按时保质完成。委员会认为容诚会计师事务所具备执业能力,能客观公正地开展审计工作,切实履行了监督职责。

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