(原标题:深圳市振业(集团)股份有限公司2025年内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对深圳市振业(集团)股份有限公司截至2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计意见认为,振业集团在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,对未来有效性的推测存在一定风险。