(原标题:中节能环境保护股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告)
中节能环境保护股份有限公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了监督评估。中审华依据审计业务约定书和中国注册会计师审计准则,完成了公司2025年度财务报告及内部控制有效性的审计,并出具了审计报告,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具专项报告。审计过程中,中审华保持独立性,与管理层就审计计划、风险判断、审计重点等事项充分沟通,按时完成审计工作,未发现损害公司及中小股东利益的行为,所出具报告客观、准确、合规。
