(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)
美盈森集团股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所2025年度履职情况进行评估,并履行监督职责。大信会计师事务所具备专业资质和执业能力,完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,审计委员会就审计计划、重点事项、初审意见及最终结论与会计师事务所进行了沟通。委员会认为其审计工作规范有序,报告客观、完整、及时,切实履行了监督职责。