(原标题:审计与风险委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告)
深圳市振业(集团)股份有限公司董事会审计与风险委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况进行报告。信永中和具备证券期货相关业务审计资质,2025年度审计费用为89万元,经股东会审议通过聘任。审计过程中,审计与风险委员会召开多次会议,审议审计工作规程、财务报告初审意见及最终审计报告,持续监督审计进度与沟通情况。信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见,认为财务报表公允反映公司财务状况和经营成果,内部控制有效。委员会认为其履职过程符合监管要求,切实履行了监督职责。
