(原标题:2025年年度审计报告(英文版))
Pan-China Certified Public Accountants对长虹美菱股份有限公司2025年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计范围包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关附注。审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项包括营业收入确认和研发支出资本化。