(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
银江技术股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告指出,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内,公司对2021年至2024年期间发现的财务报告重大缺陷进行了整改,包括财务报告错报、董事高管舞弊、更正已公布财务报告及关联方资金占用等问题,并采取了相应整改措施。非财务报告方面存在一项一般缺陷,涉及募集资金使用不规范,已进行自查整改。