(原标题:关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告)
长虹美菱股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估,并报告其履行监督职责情况。天健具备专业资质和独立性,按时完成公司2025年年报审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计委员会多次召开会议,审议审计计划、初稿及最终报告,督促审计工作有序推进,认为天健审计过程规范、结果客观公正。同时,审计委员会持续指导内部审计、审阅财务报告、评估内控有效性,切实履行监督职责。
