(原标题:2025年度内部控制有效性评价报告)
长虹美菱股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,在所有重大方面保持了有效的内部控制。评价范围涵盖母公司及21家控股子公司,资产总额占合并报表的99.86%,营业收入占比100%。内部控制缺陷认定标准包括定量和定性指标,报告期内未发现重大或重要缺陷,且基准日后无影响内部控制有效性的变化。