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宁波富达: 宁波富达内部审计制度内容摘要

(原标题:宁波富达内部审计制度)

宁波富达股份有限公司于2026年4月1日经董事会审议通过新的《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的定义、范围及适用对象,涵盖公司及下属全资、控股和委托管理企业。制度规定了内部审计机构在党委会、董事会和主要负责人领导下开展工作,接受审计委员会监督指导,并设立联席会议制度强化内部监督协作。内部审计职责包括财务收支、内部控制、风险管理、经济责任履行等方面的审计监督,要求每年制定审计计划,定期报告工作进展,强化审计整改与结果运用。对拒绝配合审计、整改不力等行为明确了责任追究机制。

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