(原标题:2025年度内部控制评价报告)
宁波戴维医疗器械股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出,截至2025年12月31日,公司按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及全部子公司,涉及组织架构、人力资源、采购与付款、销售与收款等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。