(原标题:中国卫通集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
中国卫通集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及各子(分)公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注资金活动、工程项目、资产管理等高风险领域。报告期内,非财务报告内部控制存在一般缺陷,已制定整改计划并落实。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。
