(原标题:广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了监督与评估。华兴事务所具备专业资质,承担公司财务报告、内部控制审计等工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在年报审计过程中就审计计划、关键事项、审计进展等与会计师事务所及管理层进行了沟通,认为其能客观、公正、独立地完成审计任务,切实履行了监督职责。