(原标题:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州珠江发展集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
大信会计师事务所对广州珠江发展集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,珠江股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告还说明了企业董事会对内部控制的责任、注册会计师的责任以及内部控制的固有局限性。