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国药一致: 董事会风险内控与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

(原标题:董事会风险内控与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

国药集团一致药业股份有限公司董事会风险内控与审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况进行报告。天健成立于2011年,具备证券期货业务资格,拥有250名合伙人和2,363名注册会计师。公司于2025年4月3日召开董事会,审议通过续聘天健为2025年度财务报告和内部控制审计机构。审计委员会对其资质、执业记录、质量管理等进行了审查,认为其具备独立性、专业能力和良好信誉。在审计过程中,委员会与审计师就审计计划、审计发现、内部控制等情况进行了沟通,并审议通过相关议案提交董事会。委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责。

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