(原标题:重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告)
重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会在2025年度共召开8次会议,审议了公司2024年度财务决算报告、内部控制评价报告、2025年各定期报告及相关审计事项,审查了信永中和会计师事务所的独立性与专业性,并提议续聘其为2025年度财务及内控审计机构。委员会对公司财务报告、内部控制体系及治理情况进行了审核,认为公司内控制度健全有效,财务报告真实公允反映经营成果和财务状况,切实履行了监督职责。