(原标题:金鹰股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)
天健会计师事务所对浙江金鹰股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计报告显示,公司管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定,如实反映了当年度的资金往来情况。汇总表显示,公司与控股股东控制的多家企业存在经营性往来,与下属子公司之间存在非经营性资金往来,主要用于补充流动资金。期初往来余额合计40,947.36万元,期末余额为26,981.81万元。
