(原标题:内控审计报告)
北京市春立正达医疗器械股份有限公司(股份代号:1858)于2026年3月31日发布海外监管公告,载列其在上海证券交易所网站刊登的《内控审计报告》,供投资者参阅。该公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对春立医疗截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了大信审字[2026]第3-00244号内部控制审计报告。审计意见认为,春立医疗按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告同时指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且未来有效性受环境变化影响存在一定风险。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。
