(原标题:2025年内部控制评价报告)
北京市春立正达医疗器械股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。董事会声明,已建立健全并有效实施内部控制,保证报告内容真实、准确、完整。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制评价结论为有效。内部控制审计意见与公司评价结论一致,且在报告发出日前未发生影响内部控制有效性的因素。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%,涵盖组织治理、研发、采购、销售、工程管理等主要业务和高风险领域。公司已对发现的一般缺陷完成整改,不影响内部控制目标的实现。2025年度内部控制体系运行良好,2026年将持续优化内部控制建设,提升风险管理水平。
