(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告)
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会审计委员会发布对会计师事务所履职情况的评估报告。公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务及内控审计机构,该聘任已经第五届董事会第二十四次会议及2024年年度股东大会审议通过。大信所成立于1985年,具备证券业务资质,拥有注册会计师1053人,近三年无刑事处罚,部分人员受到行政处罚及监管措施。项目团队由何政(项目合伙人)、姜坤(签字会计师)、韩旺(质量控制复核人)组成,均具备注册会计师资质及证券业务经验,近三年无执业违规记录,且符合独立性要求。审计过程中,大信所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性、募集资金使用及关联资金往来进行了审计,未发现重大分歧或质量问题,出具了标准无保留意见审计报告。大信所制定了合理的审计方案,覆盖收入确认、成本核算、资产减值等关键领域,按时完成审计工作。其职业风险保障充足,职业保险与风险基金合计超2亿元。董事会认为大信所履职独立、勤勉尽责,能够胜任公司审计工作。
