(原标题:于其他市场发布的公告)
中国南方航空股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项核查报告及对南航集团财务有限公司的风险持续评估报告。内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系有效运行。募集资金专项核查报告指出,2020年非公开发行A股股票和公开发行可转债的募集资金均已全部使用完毕,相关专户已注销,资金使用合规,无违规情形。对南航集团财务有限公司的风险评估显示,该公司治理结构完善,内控制度健全,监管指标均符合要求,公司与其开展的存贷款业务风险可控。保荐机构中金公司确认公司募集资金管理规范,信息披露真实、准确、完整。
