(原标题:内部控制审计报告)
毕马威华振会计师事务所对中国农业银行股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。报告指出,建立健全和有效实施内部控制是该行董事会的责任;注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。报告同时说明,内部控制具有固有局限性,存在无法防止或发现错报的可能性,且未来有效性可能存在风险。