(原标题:海外监管公告 - 美的集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告、截至2025年12月31日止的内部控制审计报告、2025年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告)
美的集团股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,基准日为2025年12月31日。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖母公司及多家下属重要子公司,资产总额、净利润、营业收入合计占比超过集团合并报表的70%。重点关注的高风险领域包括财务管理、资产管理、内销与收款、外销与收款、采购与存货等。公司聘请普华永道中天会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计。此外,报告披露了控股股东及其他关联方的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,截至2025年末,无非经营性资金占用,部分子公司存在非经营性资金往来。
