(原标题:海外监管公告 - 深圳市兆威机电股份有限公司内部控制审计报告)
深圳市兆威机电股份有限公司(股份代号:2692)发布海外监管公告,载列其在深圳证券交易所网站刊登的内部控制审计报告。该报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具,报告编号为信会师报字[2026]第ZI10091号,审计意见涵盖截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。审计结果显示,兆威机电于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的有效财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价;注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。公告同时指出,内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错报,且未来有效性存在一定风险。
