(原标题:海外监管公告:2025年度内部控制评价报告)
重庆钢铁股份有限公司发布了《2025年度内部控制评价报告》,基准日为2025年12月31日。根据企业内部控制规范体系,公司董事会认为,截至基准日,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司总部及主要子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点业务包括组织架构、资金活动、采购业务、工程项目等18个领域,重点关注资金活动、工程项目、采购业务等高风险领域。财务报告与非财务报告内部控制缺陷的认定标准分别从定量和定性两个维度设定,报告期内发现的一般缺陷已大部分完成整改。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。审计与风险委员会监督内控实施,经理层负责日常运行。2024年度内控缺陷已完成整改,2025年内控体系运行稳健,未来将持续优化内控管理。
