(原标题:海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年内部控制审计报告)
广发证券股份有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条刊发本公告,于深圳证券交易所网站发布了《广发证券股份有限公司2025年内部控制审计报告》。该报告由安永华明会计师事务所出具,审计意见显示,广发证券于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计机构依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,对财务报告内部控制的有效性进行了审计,并发表了无保留意见。董事会对建立健全和有效实施内部控制负责,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
