(原标题:海外监管公告)
青岛港国际股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会声明已建立健全并有效实施内部控制,保证报告真实、准确、完整。内部控制目标为合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进发展战略实现。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内控有效。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表95%,营业收入占比86%。重点涵盖组织架构、人力资源、采购、固定资产、投资融资、关联交易、财务管理、安全生产等业务和事项。重点关注公司治理、合同管理、安全生产、信息系统、资金管理等高风险领域。评价期间未发生影响内控有效性的变化。2025年内控体系运行良好,2026年将持续优化制度体系,深化数智化监督,支持战略目标实现。
