(原标题:中铝国际工程股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
中铝国际工程股份有限公司发布了截至2025年12月31日的内部控制审计报告。致同会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,对公司在该日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错报,且未来有效性存在一定风险。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
