(原标题:2025年度内部控制评价报告(英文版))
本公司董事会根据企业内部控制规范体系对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评估。评估结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告相关的重大缺陷,内部控制在所有重大方面保持有效。评估范围涵盖主要制造、研发、销售子公司,资产和收入覆盖率分别为71.4%和71.1%。重点关注销售、资产、采购、资金管理等高风险领域。未发现影响评估结论的重大事项,且公司内部控制审计意见与评估结论一致。