(原标题:招商银行股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告)
招商银行董事会审计委员会根据监管要求和公司章程,履行了对2025年度会计师事务所的监督职责。审议通过续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本行及境内外附属子公司2025年度国内和国际会计师事务所的议案。委员会审议了审计计划,就审计范围、策略、关键事项等与安永进行沟通,并督促其按时提交中期审阅报告和年度审计总结报告。委员会建议对重点风险领域加强跟踪,推动管理建议整改落实,提升管理质效。