(原标题:董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告)
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。信永中和具备执业资质,合伙人257人,注册会计师1799人,2024年业务收入40.54亿元,审计上市公司383家。该所近三年涉及三项证券虚假陈述责任纠纷案,其中一项已结案,其余处于二审阶段。项目签字合伙人、质量复核合伙人及签字注册会计师近三年无处罚记录,符合独立性要求。审计过程中,审计委员会就审计计划、重点事项等与会计师事务所持续沟通,认为其审计工作规范、客观,出具的标准无保留意见审计报告公允反映了公司财务状况。
