(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
南宁八菱科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面有效运行。公司已建立覆盖全业务流程的内部控制制度,涵盖治理结构、资金管理、采购销售、资产管理、信息披露等关键环节。针对原子公司海南弘天历史违规担保事项,相关诉讼部分已结案并收回款项,但公司股票暂未满足撤销其他风险警示条件。该事项不影响本期内控有效性评价结论。