(原标题:2025年度审计委员会履职情况报告)
嘉兴中润光学科技股份有限公司2025年度审计委员会共召开6次会议,审议了2024年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所、内部审计工作计划等多项议案。委员会监督评估了外部审计机构工作,指导内部审计,审阅财务报告,评估内部控制有效性,并协调管理层与外部审计机构沟通。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制体系健全有效,未发现重大缺陷。