(原标题:洛阳钼业2025年度内部控制评价报告)
洛阳栾川钼业集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的97.55%和99.20%。本年度未将收购的Lumina Gold Corp.纳入评价范围。报告期内发现部分非财务报告一般缺陷,已采取整改措施。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。
