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传音控股: 传音控股董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

(原标题:传音控股董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

深圳传音控股股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行了监督职责。审计委员会审查了天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往执业质量,认为其具备为公司提供审计服务的能力。2026年1月至3月,审计委员会与年审会计师就审计范围、时间安排、重点事项等进行了沟通,听取了预审计情况、发现问题及关键审计事项汇报,并提出建议。2026年3月17日,审计委员会审议通过公司2025年年度报告及内部控制评价报告,同意提交董事会审议。委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责。

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