(原标题:2025年度审计委员会履职情况报告)
2025年,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规及公司制度开展工作,报告期内共召开5次会议,审议了公司年度报告、财务决算与预算、利润分配、关联交易、资产减值准备、内部控制评价报告等事项。审计委员会监督并评估外部审计机构工作,审阅财务报告,指导内部审计,评估内部控制有效性,协调内外部审计沟通,并在监事会取消后行使监事会职权。未发现财务及高管履职存在损害公司利益情形。