(原标题:董事会审计委员会2025年度履职情况报告)
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告披露,审计委员会由3名成员组成,报告期内召开5次会议,审议了公司2024年年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、财务总监聘任、募集资金使用、利润分配方案等事项。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制有效,外部审计机构履职良好,并在2025年6月起行使原监事会职权,监督公司规范运作。