(原标题:民丰特纸内部控制审计报告)
中汇会计师事务所对民丰特种纸股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,民丰特纸公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,以及对未来内部控制有效性推测的风险。