(原标题:2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务审计及内部控制审计机构。经2024年年度股东会审议通过,安永华明具备相应资质与专业能力,且近三年无不良诚信记录。审计委员会依据相关法规及公司制度,对安永华明的审计履职情况进行了监督,审阅了审计工作计划,认可其团队构成、服务范围、时间安排及重点审计领域。在审计期间,审计委员会多次与安永华明沟通,听取初步及最终审计结果,认可其审计进度与策略,并对其年度审计工作予以肯定,确保财务信息质量可靠。
