(原标题:《内部审计管理办法》(2026年3月))
四川发展龙蟒股份有限公司制定《内部审计管理办法》,明确内部审计机构在党委、董事会及审计委员会领导下开展工作,负责对公司及控股公司的内部控制、风险管理、财务收支等方面实施独立监督。办法规定了内部审计的职责、权限、工作流程、整改机制及责任追究等内容,要求定期开展审计并报告工作,强化内部控制评价和问题整改,提升公司治理水平。