(原标题:关于中航机载非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
大信会计师事务所对中航机载系统股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。审计报告显示,该公司编制的汇总表符合中国证券监督管理委员会等相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。审计依据为中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号,审计工作包括询问、核对资料、抽查会计记录等程序。报告仅供年度报告披露使用。