(原标题:董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告)
成都银河磁体股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告。公司于2025年3月27日和4月24日审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为2025年度审计机构。四川华信遵循审计准则,对公司财务报告、内部控制、募集资金使用及关联方资金占用等情况进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。审计委员会对四川华信的独立性、专业胜任能力进行了评估,认为其具备相应资质和执业能力。在审计过程中,审计委员会审阅了财务报表,与审计机构就重要会计事项进行沟通,督促其按时完成审计工作。最终审阅了经审计的财务报表及相关报告,并对会计师事务所履职情况给予肯定评价。
