(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
广州市广百股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。审计委员会审议通过续聘致同为2025年度审计机构,期间多次与致同就审计计划、工作安排及重点问题进行沟通,并在出具初步审计意见后就财务状况、经营成果及重大事项进行讨论。最终审议通过公司2025年度审计报告并提交董事会审议。审计委员会认为致同遵守执业准则,独立、勤勉尽责,较好完成审计任务。