(原标题:2025年度内部控制评价报告)
广电运通集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及控股子公司,涉及组织架构、发展战略、资金活动、采购业务、销售管理、信息披露等主要业务和事项。公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。未来将持续优化内部控制体系,提升风险管控能力。
