(原标题:2025年度内部控制评价报告)
金风科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围涵盖集团总部、直属单位及主要业务单位,覆盖资产总额和营业收入的100%。报告期内未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的重大变化。