(原标题:海外监管公告 - 招商证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
招商证券股份有限公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条,刊发其在上海证券交易所网站发布的《招商证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。该报告由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计意见显示,招商证券于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会对建立健全和有效实施内部控制负有责任,注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性。本公告同时列出了董事会成员名单及会计师事务所相关信息。
