(原标题:2025年度内部控制审计报告)
荣联科技集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及主要子公司,涉及组织机构、资金管理、采购业务、销售业务、对外投资、关联交易等多个方面。评价基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性的重大变化。