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安德利果汁(02218.HK):董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告内容摘要

(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会审计委员会就致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况发布报告。致同所具备专业资质,拥有注册会计师1,361名,2024年度业务收入26.14亿元,审计上市公司297家。公司于2025年3月至5月经董事会审计委员会、董事会及年度股东大会审议通过,续聘致同所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会对致同所在审计过程中的专业胜任能力、独立性、诚信状况、信息保密管理等方面进行了监督与评估,督促其按时、规范完成审计工作。致同所已按要求完成公司2025年年报审计,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,审计行为规范有序,体现了良好的职业操守和业务素质。

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