(原标题:二〇二五年度内部控制审计报告)
致同会计师事务所对广州市广百股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则进行。审计意见认为,广百股份公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性。