(原标题:海澜之家集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
海澜之家集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比分别达94.94%和93.81%。公司持续完善内控制度,提升运行有效性,2026年将继续加强风险管理和内控监督。